Добрый день! Оказываем услуги по доработке Камазов. (программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.25)
Реализацию я провожу Д 62.01 К 90.01.1
Выделяю НДС Д 90.03 К 68.02
Материалы списываю под реализацию документом Расход материалов (требование-накладная)
Д 20.01 К 10.01
потом при закрытии месяца делается проводка Д. 90.02.1 К 20.01
Правильно ли я делаю?