Добрый день! Как пишем? 1) за 1 квартал, за 2 квартал, за 3 квартал, 4 квартал? 2) за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год? 3) за январь, февраль, март; за апрель, май, июнь и т.д.?
Спасибо
Comments
Здравствуйте! Стоимость "фиксированного" платежа установлена на страховой год, т.е. календарный. Соответственно 2013 год. За сотрудников помесячно.
Здравствуйте.
Цитата: Стоимость "фиксированного" платежа установлена на страховой год, т.е. календарный. Соответственно 2013 год.За сотрудников помесячно.
У меня нет сотрудников. Я наверное неясно выразился. Я спрашивал, что писать в комментариях в платежках, когда буду платить 1) в начале апреля авансовый налоговый платеж за 1-ый квартал 2) в конце марта фиксированный платеж в пфр за 1-квартал
Здравствуйте! 1. Поясните пожалуйста что Вы имеете виду под "авансовый налоговый платеж за 1-ый квартал"? 2.Во всех платежках на "фиксированные" взносы достаточно указывать год за который производится их уплата(2013 год). Всю остальную информацию(указание конкретного месяца, за который Вы производите уплату) Вы можете указать по желанию. Если Вам необходимы шаблоны, то зайдите на сайт ПФР Вашего региона. на нем представлены шаблоны заполнения платежных поручений на взносы.
Добрый день. Неужели я продолжаю так неясно выражаться?!
Цитата: 1. Поясните пожалуйста что Вы имеете виду под "авансовый налоговый платеж за 1-ый квартал"?
У меня УСН 6%. Соответственно, до 25 апреля 2013 года я переведу ФНС 6% от доходов, полученных мной в январе, феврале, марте за вычетом платежей в ПФР в фиксированном размере за январь, февраль, март. Соответственно, я спрашивал, что как надо описать срок, за который производится платеж.
Цитата: 2.Во всех платежках на "фиксированные" взносы достаточно указывать год за который производится их уплата(2013 год).
Т.е., я 4 раза в году буду платить по четвертой части фиксированных взносов и можно просто писать "за 2013 год"?
Цитата: Всю остальную информацию(указание конкретного месяца, за который Вы производите уплату) Вы можете указать по желанию. Если Вам необходимы шаблоны, то зайдите на сайт ПФР Вашего региона. на нем представлены шаблоны заполнения платежных поручений на взносы.
В московском ПФР нет информации о том, как описать срок, за который производится платеж.
Цитата: У меня УСН 6%. Соответственно, до 25 апреля 2013 года я переведу ФНС 6% от доходов, полученных мной в январе, феврале, марте за вычетом платежей в ПФР в фиксированном размере за январь, февраль, март. Соответственно, я спрашивал, что как надо описать срок, за который производится платеж.
Напишите "Авансовый платеж по УСН за 1 кв. 2013 года" или " УСН за 1 кв.2013 г
Цитата:Цитата: 2.Во всех платежках на "фиксированные" взносы достаточно указывать год за который производится их уплата(2013 год).Т.е., я 4 раза в году буду платить по четвертой части фиксированных взносов и можно просто писать "за 2013 год"?
Можно. Хоть каждый месяц 1/12 😀
Добрый день
Спасибо.
Цитата:Цитата: 2.Во всех платежках на "фиксированные" взносы достаточно указывать год за который производится их уплата(2013 год).Т.е., я 4 раза в году буду платить по четвертой части фиксированных взносов и можно просто писать "за 2013 год"?
Цитата:Можно. Хоть каждый месяц 1/12 😀
Моя Налоговая , когда я был на патенте, всегда требовала, чтобы вместе с уплатой стоимости патента, из которого я делал вычет в размере платежей в ПФР, обязательно писал заявление о предоставлении высчета. Думаю, что и в этом году мне придется писать 4 таких заявления.Так вот, не будет ли проблем с с предоставлением вычетов, если я не буду указывать помимо года, еще и месяцы, за которые я уплатил взносы в ПФР?
Цитата: .Так вот, не будет ли проблем с с предоставлением вычетов, если я не буду указывать помимо года, еще и месяцы, за которые я уплатил взносы в ПФР?
Здравствуйте. Нет, проблем не будет, т.к. с 01.01.2013: Исчисленную сумму налога (авансового платежа) по УСН можно будет уменьшить на сумму взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС, уплаченных в данном периоде (подп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ)." Другими словами авансовый платеж за 1 кв. 2013 г. вы сможете уменьшить на сумму взносов уплаченную в 1 кв. (т.е. до 31.03.13)
Цитата: не будет ли проблем с с предоставлением вычетов, если я не буду указывать помимо года, еще и месяцы, за которые я уплатил взносы в ПФР?
Проверить вы сможете только опытным путем 🤔
Добрый день
Цитата: [quote=Стасис]Нет, проблем не будет, т.к. с 01.01.2013: Исчисленную сумму налога (авансового платежа) по УСН можно будет уменьшить на сумму взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС,уплаченных в данном периоде(подп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ)."Другими словами авансовый платеж за 1 кв. 2013 г. вы сможете уменьшить на сумму взносовуплаченную в 1 кв.(т.е. до 31.03.13)
Уплатить взносов в 1 квартале я могу и за год, но ведь уменьшить налоги за 1 квартал я могу только на сумму взносов, исчисленную только за 1 квартал.
Цитата: Уплатить взносов в 1 квартале я могу и за год, но ведь уменьшить налоги за 1 квартал я могу только на сумму взносов, исчисленную только за 1 квартал.
Вот так лучше не делать. Лучше сумму взносов разделить на 4 периода и платить, чтобы была возможность уменьшать авансовые платежи. А так как вы хотите, то вы просто не заплатите авансовый за 1 кв. Но дальше будут авансовые платежи за 1 полуг., 9 мес., которые придется платить Вот Какие изменения произойдут в УСН в 2013 году
Цитата: Уплатить взносов в 1 квартале я могу и за год, но ведь уменьшить налоги за 1 квартал я могу только на сумму взносов, исчисленную только за 1 квартал.
Для УСН можно вперёд, налоговый период год. Во 2 квартале вычтите начисленные (уплаченные в 1 квартале) за 1 полугодие, налог тоже идёт нарастающим итогом. Аналогично за 9 месяцев. Как раз к концу года вычтите все взносы (если позволит сумма налога). Для ЕНВД важнее чёткая уплата квартал в квартал (хотя бы в части равной части налога).
Цитата: Для УСН можно вперёд, налоговый период год. Во 2 квартале вычтите начисленные (уплаченные в 1 квартале) за 1 полугодие, налог тоже идёт нарастающим итогом. Аналогично за 9 месяцев. Как раз к концу года вычтите все взносы (если позволит сумма налога).
Не совсем понял Ваши слова насчет того, что налог тоже идет нарастающим итогом.
По итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев, год считаем доходы. Умножаем на 6% Вычитаем (уплаченные) взносы. Потом вычитаем ранее уплаченный налог (соответственно ---, за 1 квартал, за 6месяцев, за 9 месяцев). И доплачиваем разницу.
Добрый вечер,используем самый простой вариант по фиксированный платежам-платим их ежеквартально 1 кв 13 до 31.03.13 2 кв 13 до 30.06.13 3 кв 13 до 30.09.13 4 кв.13 до 31.12.13 по одинаковой сумме 8916-17 эта сумма убавит ваши авансы по упрощенке
Добрый ночи! Я так и собирался делать. У меня предположительно налоги по доходам вдвое превышают платежи в ПФР. Другое дело, что в 3 и 4 квартале их (доходов) временно может не быть.
Тогда образуется переплата и пойдёт на следующий год. И покроет к тому моменту платёж за 1 квартал. Если не сменится КБК, даже заявление на зачёт не потребуется.
Какая переплата?! Предприниматель обязан платить взносы в ПФР даже если не ведет никакой деятельности. Не было из чего вычитать сумму взносов - проблема ИП. Уменьшить налоги за период времени ИП может только на сумму взносов, исчисленную за этот же период времени.
Ситуация, когда налог 6% по году растёт медленнее, чем оплаченная сумма взносов.
Ну и что в этом случае? Вы все же хотите сказать, что если, скажем, в 4-м квартале, у меня сумма налога на доходы составит 5 тысяч рублей, то уплатив в том же 4-м квартале 8900 руб страховых взносов в ПФР, я могу перекинуть 3900 руб перекинуть для вычета на следующий год? Вы серьезно?
Здравствуйте.
Цитата: Ну и что в этом случае? Вы все же хотите сказать, что если, скажем, в 4-м квартале, у меня сумма налога на доходы составит 5 тысяч рублей, то уплатив в том же 4-м квартале 8900 руб страховых взносов в ПФР, я могу перекинуть 3900 руб перекинуть для вычета на следующий год? Вы серьезно?
Вычет на следующий год "перекинуть" нельзя. Но если сумма рассчитанного налога за 9 месяцев превысит сумму рассчитанного налога за год, то при условии, что авансовые платежи за 9 месяцев уплачены полностью, возникает переплата по налогу в сумме (налог за 9 мес - налог за год). Вот эту разницу можно не доплатить в следующем году, потому что имеет место переплата по налогу.
Добрый день.
Цитата: \Вычетна следующий год "перекинуть" нельзя. Но если сумма рассчитанного налога за 9 месяцев превысит сумму рассчитанного налога за год, то при условии, что авансовые платежи за 9 месяцев уплачены полностью, возникает переплата по налогу в сумме (налог за 9 мес - налог за год). Вот эту разницу можно не доплатить в следующем году, потому что имеет место переплата по налогу.
Под рассчитанным налогом надо понимать сумму налога на доходы за вычетом суммы взносов в ПФР? Т.е., подразумевается ситуация, когда в течении 9 месяцев налог с доходов был больше суммы взносов в ПФР, а в 4 квартале - меньше?
Цитата: Под рассчитанным налогом надо понимать сумму налога на доходы за вычетом суммы взносов в ПФР?
Речь идет о налоге, подлежащем перечислению в бюджет. При расчете налога конечно же должны быть учтены взносы.
Цитата: Т.е., подразумевается ситуация, когда в течении 9 месяцев налог с доходов был больше суммы взносов в ПФР,а в 4 квартале - меньше?
Возможна и такая ситуация. Возникновение переплаты не обязательно связано со взносами, возможны и другие причины.
Спасибо. Павел поднял этот вопрос, Вы его мне разжевали. Для меня это актуально, поскольку в моем бизнесе возможны периоды в году, когда вообще не будет дохода.
Здравствуйте! 3900 рублей уплаченные в ПФР в 2013 году, вы не сможете использовать для вычета в 2014 году. Речь идет по всей видимости о такой ситуации, например 1 кв. доход 200000 руб , 6% - 12000руб. -8916ПФР=3084 руб платим за 1 кв.2013, 2 кв.доход 200000 руб, 6 мес - 400000руб, 24000руб 6% - 17832ПФР - 3084= 3084 платим за 2 кв. 2013 ; 3 кв. доход 50000 руб., 450000руб. - 9 мес, 27000 руб -6%.-26748ПФР-6168 (уплачено) = не платим; 100000 руб.- 4 кв., 550000 - год, 33000 руб -6% строка 260 декларации. Дальше одни вопросы по заполнению декларации. Я математик и сразу вижу, что Декларация УСН не подходит для данного случая. 33000 строка 280 декларации ( или все же 35665 уплачено в ПФР за 2013год). Я бы заполнила: 3084 - 030 строка 6168 - 040 строка 6168 -050 строка 6168 070 строка. Ответьте, пожалуйста, кто знает. Я сталкивалась с аналогичной ситуацией, мне пришлось всему отделу в налоговой объяснять, почему у них ничего не получается.
Добрый день!
Цитата: Здравствуйте! 3900 рублей уплаченные в ПФР в 2013 году, вы не сможете использовать для вычета в 2014 году.
Что за 3900 рублей? Может 2916? - разницу между уплаченными взносами в ПФР в размере за 4-й квартал и налогом на доход 100000 в 4-м квартале?
Цитата: Здравствуйте! 3900 рублей уплаченные в ПФР в 2013 году, вы не сможете использовать для вычета в 2014 году.Речь идет по всей видимости о такой ситуации, например1 кв. доход 200000 руб , 6% - 12000руб. -8916ПФР=3084 руб платим за 1 кв.2013,2 кв.доход 200000 руб, 6 мес - 400000руб, 24000руб 6% - 17832ПФР - 3084= 3084 платим за 2 кв. 2013 ;3 кв. доход 50000 руб., 450000руб. - 9 мес, 27000 руб -6%.-26748ПФР-6168 (уплачено) = не платим;100000 руб.- 4 кв., 550000 - год, 33000 руб -6% строка 260 декларации. Дальше одни вопросы по заполнению декларации. Я математик и сразу вижу, что Декларация УСН не подходит для данного случая.33000 строка 280 декларации ( или все же 35665 уплачено в ПФР за 2013год). Я бы заполнила:3084 - 030 строка6168 - 040 строка6168 -050 строка6168 070 строка.Ответьте, пожалуйста, кто знает. Я сталкивалась с аналогичной ситуацией, мне пришлось всему отделу в налоговой объяснять, почему у них ничего не получается.
Добрый день Неправильно 030 строка 3084 040 строка 6168 050 строка 252 060 строка. 0 Так как вы заплатили в ИФСНС 6168 у вас эта сумма будет в переплате по налогу. В декларации эта сумма не фигурирует а отражается только в акте сверки с ИФНС и у вас на сч 68
Кстати стр 260 33000 стр 280 35664,66
Цитата: Кстати стр 260 33000стр 280 35664,66
строка 280 не может быть больше строки 260, вычет не может быть больше исчисленного налога. В случае когда взносов уплачено более, чем 6% от дохода, для ИП без работников строка 280 равна строке 260.
Здравствуйте! Согласна с Галиной Колмаковой стр 030 3084 стр 040 6168 стр 050 252 Далее, кажется должно быть так. стр 060 прочерк стр 070 252 т.к.стр 050-(стр 260 - стр 280)= 252 - (33000-33000)=252, а на лицевом счете переплата 6168руб.